Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS | 76.884.615,55 | 13.953.279,56 | 41.171.112,59 | 12.098.494,54 | 39.316.327,57 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 38.440.004,50 | 5.291.863,73 | 16.247.300,80 | 5.468.524,50 | 15.166.181,58 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 187.616.283,36 | 21.806.921,64 | 92.848.265,94 | 26.578.466,45 | 77.644.010,42 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 9.485.000,00 | 1.486.083,88 | 4.626.742,43 | 1.515.566,15 | 4.282.164,66 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 131.255,29 | 0,00 | 108.509,53 | 0,00 | 108.509,53 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 152.032.019,40 | 33.219.345,31 | 101.495.198,56 | 33.502.493,63 | 101.202.771,13 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 300.447.611,95 | 43.409.332,48 | 129.751.830,65 | 43.409.332,48 | 129.751.830,65 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 1.919.364,73 | 133.931,06 | 1.408.800,28 | 413.760,72 | 574.097,75 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 14.045.469,98 | 1.949.387,31 | 6.818.388,16 | 2.211.772,09 | 6.243.655,85 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 107.256.640,16 | 14.112.932,69 | 57.738.362,80 | 15.359.136,62 | 47.871.529,35 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 21.553.220,24 | 3.014.022,38 | 10.561.380,81 | 3.059.517,95 | 9.410.258,86 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 1.488.979,82 | 207.057,99 | 854.946,89 | 218.478,36 | 586.561,34 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4.162.787,47 | 981.595,19 | 2.373.307,10 | 730.916,88 | 1.884.939,28 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 25.007.650,31 | 3.125.910,87 | 16.657.878,84 | 4.624.314,18 | 12.809.839,38 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11.496.208,61 | 1.396.748,56 | 7.662.613,14 | 1.806.105,93 | 5.683.511,64 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 13.863.225,52 | 1.728.321,02 | 6.713.885,83 | 2.541.222,82 | 6.254.367,06 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 1.333.437,14 | 69.058,78 | 733.214,48 | 102.783,28 | 231.441,47 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 2.638.619,39 | 206.001,72 | 880.006,26 | 281.558,94 | 771.967,95 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 49.465.740,58 | 2.424.111,22 | 33.093.373,62 | 7.647.448,29 | 18.871.463,95 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 38.010,00 | 2.942,33 | 14.494,96 | 2.664,58 | 14.047,21 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.460.786,25 | 36.495,67 | 1.362.065,80 | 274.063,71 | 916.719,54 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 234.949.273,82 | 34.427.459,07 | 119.640.065,09 | 35.623.500,99 | 103.889.047,30 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 173.000,00 | 42.428,57 | 84.857,14 | 38.857,14 | 57.142,84 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 3.589.000,00 | 655.131,27 | 2.402.736,07 | 629.917,92 | 1.282.038,98 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 14.312.018,89 | 157.300,43 | 12.964.122,68 | 512.190,22 | 1.804.982,48 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 2.202.513,77 | 630.830,00 | 1.443.923,71 | 664.550,00 | 1.193.157,81 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 2.466.133,15 | 110.519,51 | 1.686.933,67 | 512.512,90 | 856.084,65 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 1.974.067,75 | 322.000,00 | 1.333.520,00 | 692.000,00 | 1.333.520,00 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 662.654,69 | 96.745,23 | 159.456,89 | 99.499,91 | 155.464,41 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 295.200,00 | 53.500,00 | 118.549,10 | 37.501,55 | 72.445,02 | ||||||
MAIS MORADIA | 10.518.930,50 | 3.648.000,00 | 8.098.000,00 | 2.907.000,00 | 5.209.000,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 1.708.852,25 | 549.020,60 | 1.575.989,54 | 346.484,28 | 837.882,59 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 969.370,77 | 39.162,22 | 613.024,31 | 153.503,54 | 375.178,60 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 19.310.171,50 | 756.757,62 | 14.524.829,44 | 2.563.516,15 | 8.406.891,37 | ||||||
CIDADANIA AOS IDOSOS | 7.546.563,44 | 488.200,68 | 2.386.513,22 | 902.058,21 | 1.594.866,37 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 32m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 10.763.004,16 | 1.421.876,95 | 5.302.395,97 | 1.249.745,86 | 3.222.300,33 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 720.532,56 | 7.287,44 | 168.354,27 | 45.175,79 | 86.895,77 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 2.332.585,94 | 652.080,92 | 801.657,28 | 572.813,56 | 689.359,39 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 6.100,00 | 0,00 | 600,00 | 97,46 | 305,46 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 126.100,00 | 104,12 | 118.521,72 | 18.257,08 | 60.503,96 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 1.562.814,82 | 168.671,62 | 1.099.715,39 | 311.832,45 | 838.115,23 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.619.322,91 | 84.255,16 | 1.443.210,84 | 394.363,94 | 863.672,29 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 943.493,96 | 12.344,50 | 382.871,74 | 42.997,99 | 95.898,54 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 63.824.351,62 | 2.053.841,18 | 27.440.792,80 | 3.460.808,53 | 15.201.272,10 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.698.533,50 | 60.753,66 | 1.034.775,81 | 180.145,85 | 611.695,31 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 14.996.878,53 | 114.022,74 | 10.776.867,51 | 2.295.707,37 | 6.423.986,14 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 10.018.538,73 | 422.331,48 | 8.317.200,85 | 2.360.639,24 | 4.864.263,63 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 27.874.343,53 | 0,00 | 3.325.850,00 | 1.443.512,50 | 3.217.742,50 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 38.451.404,98 | 20.159,48 | 37.337.565,23 | 6.518.989,71 | 19.513.131,38 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2.183.800,33 | -15.414,07 | 605.105,53 | 67.573,51 | 299.349,70 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 5.268.889,80 | 3.823.699,30 | 5.017.589,10 | 4.087.699,30 | 5.017.589,10 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 16.154.026,04 | 1.478.241,69 | 6.992.717,84 | 2.099.161,91 | 6.019.612,05 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 165.000,00 | 1.501,83 | 2.701,83 | 900,00 | 1.200,00 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 491.012,00 | 9.603,81 | 160.235,64 | 40.895,68 | 64.251,57 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 1.739.300,12 | 112.963,47 | 816.207,51 | 68.322,49 | 535.223,83 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 1.746.516,21 | 64.980,00 | 493.740,85 | 77.234,11 | 117.604,37 | ||||||
POUPA TEMPO | 23.000,00 | 0,00 | 4.323,80 | 4.323,80 | 4.323,80 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 52.000,00 | 0,00 | 12.971,40 | 12.971,40 | 12.971,40 | ||||||
TRANSCENDER | 161.000,00 | 0,00 | 122.419,35 | 21.745,76 | 68.718,12 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 222.000,00 | 0,00 | 217.974,25 | 55.936,92 | 126.733,35 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 189.826.075,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.715.479.306,29 | 201.025.703,87 | 812.150.566,84 | 232.961.567,12 | 674.620.617,91 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 32m. | |||||||||||